Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
01150001 2024 15/01/2024 000000001150001 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 37.401,68 37.401,68 37.401,68
01150002 2024 15/01/2024 000000001150002 04.212.364/0001-96 VD EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 3.3.9.0.33.01.00.00.0000 1.269,00 1.269,00 1.269,00
01150001 2024 15/01/2024 000000001150001 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 319,20 319,20 319,20
01150002 2024 15/01/2024 000000001150002 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 55.866,39 55.866,39 55.866,39
01150003 2024 15/01/2024 000000001150003 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 6.328,02 6.328,02 6.328,02
01150004 2024 15/01/2024 000000001150004 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 22.253,33 22.253,33 22.253,33
01120003 2024 12/01/2024 000000001120003 12.875.591/0001-20 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 2.936,50 2.936,50 2.936,50
01120004 2024 12/01/2024 000000001120004 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 66,00 66,00 66,00
01120001 2024 12/01/2024 000000001120001 12.875.591/0001-20 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 18.816,62 18.816,62 18.816,62
01120003 2024 12/01/2024 000000001120003 12.875.591/0001-20 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 8.064,57 8.064,57 8.064,57
01120001 2024 12/01/2024 000000001120001 27.915.210/0001-66 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE MARAGOGI 3.3.5.0.43.01.00.00.0000 48.000,00 20.000,00 20.000,00
01120002 2024 12/01/2024 000000001120002 12.875.591/0001-20 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 13.387,25 13.387,25 13.387,25
01120012 2024 12/01/2024 000000001120012 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.01.00.00.0000 5.648,00 5.648,00 5.648,00
01120013 2024 12/01/2024 000000001120013 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.01.00.00.0000 2.402,00 2.402,00 2.402,00
01120014 2024 12/01/2024 000000001120014 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.01.00.00.0000 7.060,00 7.060,00 7.060,00
01120015 2024 12/01/2024 000000001120015 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.01.00.00.0000 4.236,00 4.236,00 4.236,00
01120016 2024 12/01/2024 000000001120016 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.01.00.00.0000 1.412,00 1.412,00 1.412,00
01120017 2024 12/01/2024 000000001120017 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.51.00.00.0000 1.510,00 1.510,00 1.510,00
01120018 2024 12/01/2024 000000001120018 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.51.00.00.0000 2.835,00 2.835,00 2.835,00
01120019 2024 12/01/2024 000000001120019 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 1.412,00 1.412,00 1.412,00