Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
01220030 2024 22/01/2024 000000001220030 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 2.979,33 2.979,33 2.979,33
01220031 2024 22/01/2024 000000001220031 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 2.824,00 2.824,00 2.824,00
01220032 2024 22/01/2024 000000001220032 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 2.410,00 2.410,00 2.410,00
01220033 2024 22/01/2024 000000001220033 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.01.01.00.00.0000 21.642,00 21.642,00 21.642,00
01220034 2024 22/01/2024 000000001220034 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.01.51.00.00.0000 353,00 353,00 353,00
01220001 2024 22/01/2024 000000001220001 17.615.012/0001-23 P.C BATISTA DE MACEDO ME 3.3.9.0.32.99.00.00.0000 3.094,00 3.094,00 3.094,00
01190001 2024 19/01/2024 000000001190001 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 294,70 294,70 294,70
01190002 2024 19/01/2024 000000001190002 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 12,00 12,00 12,00
01190003 2024 19/01/2024 000000001190003 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 4,79 4,79 4,79
01190002 2024 19/01/2024 000000001190002 05.372.103/0001-04 O S COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 4.4.9.0.52.33.00.00.0000 1.877,00 1.877,00 1.877,00
01180002 2024 18/01/2024 000000001180002 525.473.294-68 MARIA JOSE MARQUES NASCIF SOUZA 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
01180004 2024 18/01/2024 000000001180004 69.982.361/0001-87 UNDIME/AL - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AL 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 100,00 100,00 100,00
01170001 2024 17/01/2024 000000001170001 029.233.314-51 RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 450,00 450,00 450,00
01170003 2024 17/01/2024 000000001170003 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 3.405,46 3.405,46 3.405,46
01170005 2024 17/01/2024 000000001170005 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 43.914,00 43.914,00 43.914,00
01170006 2024 17/01/2024 000000001170006 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 805,00 805,00 805,00
01170007 2024 17/01/2024 000000001170007 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 4.518,40 4.518,40 4.518,40
01170008 2024 17/01/2024 000000001170008 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 6.212,80 6.212,80 6.212,80
01170009 2024 17/01/2024 000000001170009 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.01.00.00.0000 8.472,00 8.472,00 8.472,00
01170010 2024 17/01/2024 000000001170010 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 18.978,51 18.978,51 18.978,51