Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
08210002 2024 21/08/2024 000000008210002 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.16.00.00.0000 1.422,32 1.422,32 1.422,32
08210003 2024 21/08/2024 000000008210003 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 11.969,70 11.969,70 11.969,70
08210005 2024 21/08/2024 000000008210005 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 81,00 81,00 81,00
08200001 2024 20/08/2024 000000008200001 10.893.377/0001-70 NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 15.242,73 15.242,73 15.242,73
08190007 2024 19/08/2024 000000008190007 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.51.00.00.0000 380,00 380,00 380,00
08190009 2024 19/08/2024 000000008190009 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 1.412,00 1.412,00 1.412,00
08190010 2024 19/08/2024 000000008190010 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 751,07 751,07 751,07
08190011 2024 19/08/2024 000000008190011 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.01.00.00.0000 55.068,00 55.068,00 55.068,00
08190013 2024 19/08/2024 000000008190013 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 24.296,00 24.296,00 24.296,00
08190014 2024 19/08/2024 000000008190014 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 21.560,00 21.560,00 21.560,00
08190015 2024 19/08/2024 000000008190015 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.51.00.00.0000 892,00 892,00 892,00
08190016 2024 19/08/2024 000000008190016 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 2.824,00 2.824,00 2.824,00
08190017 2024 19/08/2024 000000008190017 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 2.410,00 2.410,00 2.410,00
08190020 2024 19/08/2024 000000008190020 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 2.671,41 2.671,41 2.671,41
08190021 2024 19/08/2024 000000008190021 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 667,85 667,85 667,85
08190023 2024 19/08/2024 000000008190023 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.01.01.00.00.0000 21.995,00 21.995,00 21.995,00
08190025 2024 19/08/2024 000000008190025 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.51.00.00.0000 12.262,00 12.262,00 12.262,00
08190027 2024 19/08/2024 000000008190027 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 3.630,00 3.630,00 3.630,00
08190031 2024 19/08/2024 000000008190031 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 8.596,53 8.596,53 8.596,53
08190032 2024 19/08/2024 000000008190032 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 7.977,80 7.977,80 7.977,80