Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
09210037 2023 21/09/2023 000000009210037 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 910,00 910,00 910,00
09210038 2023 21/09/2023 000000009210038 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 2.928,47 2.928,47 2.928,47
09210039 2023 21/09/2023 000000009210039 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.01.02.00.0000 25.617,55 25.617,55 25.617,55
09210004 2023 21/09/2023 000000009210004 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 11.855,00 11.855,00 11.855,00
09210007 2023 21/09/2023 000000009210007 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 3.500,00 3.500,00 3.500,00
09210010 2023 21/09/2023 000000009210010 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 275,00 275,00 275,00
09210011 2023 21/09/2023 000000009210011 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.42.00.00.0000 825,00 825,00 825,00
09210014 2023 21/09/2023 000000009210014 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 1.770,00 1.770,00 1.770,00
09210016 2023 21/09/2023 000000009210016 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 617,33 617,33 617,33
09200004 2023 20/09/2023 000000009200004 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 118,70 118,70 118,70
09200006 2023 20/09/2023 000000009200006 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 5.010,00 5.010,00 5.010,00
09200008 2023 20/09/2023 000000009200008 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 300,00 300,00 300,00
09200010 2023 20/09/2023 000000009200010 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 1.002,00 1.002,00 1.002,00
09200012 2023 20/09/2023 000000009200012 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 40.500,00 40.500,00 40.500,00
09200014 2023 20/09/2023 000000009200014 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 17.520,00 17.520,00 17.520,00
09200016 2023 20/09/2023 000000009200016 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 6.562,00 6.562,00 6.562,00
09200018 2023 20/09/2023 000000009200018 092.951.214-65 JOSE MISAEL DA SILVA LIMA 3.3.9.0.36.59.00.00.0000 800,00 800,00 800,00
09200022 2023 20/09/2023 000000009200022 077.183.684-83 ALVARO VINICIUS ALVES DE ALBUQUERQUE 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 1.850,00 1.850,00 1.850,00
09200024 2023 20/09/2023 000000009200024 079.714.464-11 BONIFACIO GALDINO BOMFIM 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 1.300,00 1.300,00 1.300,00
09200026 2023 20/09/2023 000000009200026 048.424.004-80 LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.100,00 2.100,00 2.100,00