Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
03010002 2024 01/03/2024 000000003010002 60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S.A 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 43,15 43,15 43,15
02290001 2024 29/02/2024 000000002290001 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 6,80 6,80 6,80
02290002 2024 29/02/2024 000000002290002 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 13,60 13,60 13,60
02280001 2024 28/02/2024 000000002280001 12.156.592/0001-14 CREA-AL - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS 3.3.9.0.47.10.00.00.0000 99,64 99,64 99,64
02270001 2024 27/02/2024 000000002270001 69.998.169/0001-89 PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 3.000,00 3.000,00 3.000,00
02270003 2024 27/02/2024 000000002270003 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 278,87 278,87 278,87
02260001 2024 26/02/2024 000000002260001 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 55,00 55,00 55,00
02230001 2024 23/02/2024 000000002230001 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.15.00.00.0000 278,30 278,30 278,30
02230002 2024 23/02/2024 000000002230002 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.16.00.00.0000 121,70 121,70 121,70
02230003 2024 23/02/2024 000000002230003 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.15.00.00.0000 803,07 803,07 803,07
02230004 2024 23/02/2024 000000002230004 10.601.777/0001-65 PREMOSUL LTDA 4.4.9.0.51.99.00.00.0000 68.196,45 68.196,45 68.196,45
02210001 2024 21/02/2024 000000002210001 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 9.635,50 9.635,50 9.635,50
02210002 2024 21/02/2024 000000002210002 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4.6.9.0.71.99.00.00.0000 297,12 297,12 297,12
02210003 2024 21/02/2024 000000002210003 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 676,41 676,41 676,41
02200009 2024 20/02/2024 000000002200009 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 14.120,00 14.120,00 14.120,00
02200017 2024 20/02/2024 000000002200017 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.01.00.00.0000 8.472,00 8.472,00 8.472,00
02200019 2024 20/02/2024 000000002200019 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 31.064,00 31.064,00 31.064,00
02200020 2024 20/02/2024 000000002200020 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 805,00 805,00 805,00
02200021 2024 20/02/2024 000000002200021 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 4.518,40 4.518,40 4.518,40
02200022 2024 20/02/2024 000000002200022 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 6.212,80 6.212,80 6.212,80