Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
05220011 2023 22/05/2023 000000005220011 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 312,93 312,93 312,93
05220016 2023 22/05/2023 000000005220016 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 12.874,85 12.874,85 12.874,85
05220018 2023 22/05/2023 000000005220018 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 198,00 198,00 198,00
05220021 2023 22/05/2023 000000005220021 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 2.181,18 2.181,18 2.181,18
05220024 2023 22/05/2023 000000005220024 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.954,65 1.954,65 1.954,65
05220026 2023 22/05/2023 000000005220026 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 887,13 887,13 887,13
05220027 2023 22/05/2023 000000005220027 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 4.878,32 4.878,32 4.878,32
05220034 2023 22/05/2023 000000005220034 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 2.802,36 2.802,36 2.802,36
05220037 2023 22/05/2023 000000005220037 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 119,64 119,64 119,64
05220038 2023 22/05/2023 000000005220038 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 59,82 59,82 59,82
05220040 2023 22/05/2023 000000005220040 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 450,00 450,00 450,00
05220042 2023 22/05/2023 000000005220042 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 1.128,85 1.128,85 1.128,85
05220002 2023 22/05/2023 000000005220002 120.454.694-09 RENATA MARIA GONCALVES NUNES 3.3.9.0.36.26.00.00.0000 2.106,00 2.106,00 2.106,00
05220004 2023 22/05/2023 000000005220004 029.958.644-80 JOSE AMARO MARQUES DA SILVA 3.3.9.0.36.16.00.00.0000 1.695,00 1.695,00 1.695,00
05190002 2023 19/05/2023 000000005190002 693.762.204-04 LIELSON ELIAS BOMFIM 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 250,00 250,00 250,00
05190004 2023 19/05/2023 000000005190004 693.762.204-04 LIELSON ELIAS BOMFIM 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.100,00 2.100,00 2.100,00
05190006 2023 19/05/2023 000000005190006 048.991.834-45 IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.100,00 2.100,00 2.100,00
05190008 2023 19/05/2023 000000005190008 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 40.500,00 40.500,00 40.500,00
05190010 2023 19/05/2023 000000005190010 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 17.520,00 17.520,00 17.520,00
05190012 2023 19/05/2023 000000005190012 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 6.262,00 6.262,00 6.262,00