Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
04190002 2023 19/04/2023 000000004190002 12.875.591/0001-20 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 7.741,67 7.741,67 7.741,67
04180002 2023 18/04/2023 000000004180002 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 65.291,68 65.291,68 65.291,68
04180004 2023 18/04/2023 000000004180004 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 119,64 119,64 119,64
04180006 2023 18/04/2023 000000004180006 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 3.800,00 3.800,00 3.800,00
04180008 2023 18/04/2023 000000004180008 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 2.000,00 2.000,00 2.000,00
04180010 2023 18/04/2023 000000004180010 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 290,00 290,00 290,00
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04180030 2023 18/04/2023 000000004180030 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 2.691,72 2.691,72 2.691,72
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04180034 2023 18/04/2023 000000004180034 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 7.722,00 7.722,00 7.722,00
04180038 2023 18/04/2023 000000004180038 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 805,00 805,00 805,00
04180040 2023 18/04/2023 000000004180040 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 4.166,40 4.166,40 4.166,40
04180052 2023 18/04/2023 000000004180052 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 119,64 119,64 119,64
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04180062 2023 18/04/2023 000000004180062 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 1.762,04 1.762,04 1.762,04