Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
07200023 2023 20/07/2023 000000007200023 048.424.004-80 LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.100,00 2.100,00 2.100,00
07200024 2023 20/07/2023 000000007200024 079.714.464-11 BONIFACIO GALDINO BOMFIM 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 1.850,00 1.850,00 1.850,00
07200026 2023 20/07/2023 000000007200026 077.183.684-83 ALVARO VINICIUS ALVES DE ALBUQUERQUE 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 1.850,00 1.850,00 1.850,00
07200029 2023 20/07/2023 000000007200029 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 5.010,00 5.010,00 5.010,00
07200031 2023 20/07/2023 000000007200031 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 300,00 300,00 300,00
07200033 2023 20/07/2023 000000007200033 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 1.002,00 1.002,00 1.002,00
07200035 2023 20/07/2023 000000007200035 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 17.520,00 17.520,00 17.520,00
07200036 2023 20/07/2023 000000007200036 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 6.562,00 6.562,00 6.562,00
07200037 2023 20/07/2023 000000007200037 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 40.500,00 40.500,00 40.500,00
07200002 2023 20/07/2023 000000007200002 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.6.9.0.71.99.00.00.0000 22.775,85 22.775,85 22.775,85
07200005 2023 20/07/2023 000000007200005 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 21.632,00 21.632,00 21.632,00
07190003 2023 19/07/2023 000000007190003 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 8.803,40 8.803,40 8.803,40
07190004 2023 19/07/2023 000000007190004 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 7.488,00 7.488,00 7.488,00
07190005 2023 19/07/2023 000000007190005 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 1.222,40 1.222,40 1.222,40
07190007 2023 19/07/2023 000000007190007 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 2.691,36 2.691,36 2.691,36
07190019 2023 19/07/2023 000000007190019 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 60.476,80 60.476,80 60.476,80
07190029 2023 19/07/2023 000000007190029 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 3.800,00 3.800,00 3.800,00
07190030 2023 19/07/2023 000000007190030 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 2.000,00 2.000,00 2.000,00
07190031 2023 19/07/2023 000000007190031 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 290,00 290,00 290,00
07190032 2023 19/07/2023 000000007190032 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 580,00 580,00 580,00