Despesas Orçadas


Registro Ano Cód. Ação Ação Cód. Despesa Despesa Valor Orçado (R$) Valor Atualizado (R$)
00000262 2022 2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.305,38 1.305,38
00000261 2022 2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.475,27 3.475,27
00000260 2022 2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 19.000,00 19.000,00
00000259 2022 2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 140.000,00 140.000,00
00000258 2022 2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 16.100,00 16.100,00
00000257 2022 2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS 59.000,00 59.000,00
00000256 2022 1014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS, CRECHES E BIBLIOTECAS 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.221,45 5.221,45
00000255 2022 2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALARIO-FAMILIA 3.500,00 3.500,00
00000254 2022 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 9.9.9.9.99.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 150.000,00 150.000,00
00000253 2022 2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.060,00 31.060,00
00000252 2022 2007 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 25.000,00 25.000,00
00000251 2022 9003 PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS/PASEP 4.6.9.0.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 234.964,52 234.964,52
00000250 2022 9003 PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS/PASEP 3.2.9.0.21.00.00.00.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 67.552,30 67.552,30
00000249 2022 9001 PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS 4.6.9.0.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 235.000,00 235.000,00
00000248 2022 9001 PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS 3.2.9.0.21.00.00.00.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 2.500,85 2.500,85
00000247 2022 7014 PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.955,31 14.955,31
00000246 2022 7014 PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.171,79 26.171,79
00000245 2022 7014 PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 29.910,63 29.910,63
00000244 2022 7014 PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 5.982,12 5.982,12
00000243 2022 7014 PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.738,83 3.738,83